前言:采購發(fā)票與銷售發(fā)票是用友U8系統(tǒng)中比較重要的業(yè)務(wù)單據(jù),采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證,系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本,并據(jù)以登記應(yīng)付賬款,是采購業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。銷售發(fā)票:銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程,它是銷售收入確認、銷售成本計算、應(yīng)交銷售稅金確認和應(yīng)收賬款確認的依據(jù),是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。那么該如何錄入采購發(fā)票與銷售發(fā)票呢?下面就這個問題來做詳細分享說明。
1、當我們啟用了財務(wù)與供應(yīng)鏈功能,銷售發(fā)票在銷售管理模塊里錄入,在應(yīng)收管理模塊中審核。登錄用友U8系統(tǒng),鼠標點擊供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售開票,然后選擇相應(yīng)的發(fā)票進入錄入并保存,如圖下:

鼠標點擊財務(wù)會計-應(yīng)收款管理-應(yīng)收處理-銷售發(fā)票,對錄入的銷售發(fā)票進行審核,如圖下:

2、采購發(fā)票在采購管理模塊里錄入,在應(yīng)付管理模塊中審核。鼠標點擊供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票,然后選擇相應(yīng)的發(fā)票進入錄入并保存,如圖下:

鼠標點擊財務(wù)會計-應(yīng)付款管理-應(yīng)付處理-采購發(fā)票,對錄入的采購發(fā)票進行審核,如圖下:

3、當我們只啟用了財務(wù)功能,并沒有使用供應(yīng)鏈,那此時銷售發(fā)票在應(yīng)收款管理直接錄入并審核,如圖下:

采購發(fā)票在應(yīng)付款管理直接錄入并審核,如圖下:

4、如果覺得錄入麻煩,也可以進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入,但是必須以系統(tǒng)預(yù)置的EXCEL模板來整理好數(shù)據(jù),才可以進行導(dǎo)入。點擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入-打開模板,打開采購發(fā)票與銷售發(fā)票的EXCEL模板,然后在EXCEL模板中錄入好數(shù)據(jù)并保存,最后進行導(dǎo)入即可,如圖下操作:



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