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前言:對于倒沖料,在核銷時,按BOM或用料表中的標準用量進行核銷,月底進行委外倉盤點,產生的委外盤點補差的材料出庫單無法核銷到原訂單中。因為對于這種情況,訂單對應的入庫單可能已經核銷完成,而且訂單也可能已經進行了成本歸集,產生的這些材料可能與原入庫單不在同一個會計期間。對于按實際用料和材料用料不一致的委外業務,如果前期是按標準用料進行的核銷,最后可能存在入庫單已核銷而還有余料沒有核銷的情況。為了調整以上已核銷過的入庫單的材料費,需要做委外核銷調整,那么如何委外核銷調整呢?下面以用友U8就這個問題來做詳細分享說明。
1、調整原單成本-入庫單未記賬
委外核銷調整對已經核銷過的入庫單再次分攤材料費時,如果對應的入庫單未進行記賬,則將本次分攤的材料成本直接增加到委外入庫單中,如圖下操作:
是否核銷調整:是,表示是核銷調整單;否,表示是核銷單。
是否需要生成調整單:如果入庫單記賬后進行的核銷調整會顯示是,需要在存貨中進行委外核銷調整處理。
委外入庫單的材料費變成1000+400=1400
2、調整單調整成本-入庫單已記賬
委外核銷調整對已經核銷過的入庫單再次分攤材料費時,如果對應的入庫單已經記賬,則不能直接改變入庫單的材料費,而只能在存貨核算生成入庫調整單調整原有的委外入庫成本。
如果入庫單記賬后進行的核銷調整會顯示是,需要在存貨中進行委外核銷調整處理
再次核銷時的材料出庫單記賬取到成本后,在存貨核算進行委外核銷調整處理,生成入庫調整單,調整成本。不改變入庫單上的材料費。
入庫單的材料費還是1400
被調整單據號是委外入庫單號,委外核銷調整處理生成入庫調整單時,同時回寫核銷單表頭的“是否已生調整單”為是。
至此就分享完畢了,建議小伙伴們收藏并轉發,不明白的小伙伴們可以聯系我們!
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